15.3Документ «Корректировка начислений» picture_as_pdf

Документ находится в подсистеме «Расчеты» – «Скидки и корректировки». Предназначен для выполнения корректировки начислений взносов, льгот, аванса, пени, оплаты.

Данный документ используется в случае, когда необходимо что-либо исправить в сделанных ранее начислениях после закрытия расчетного периода, откорректировать в связи с этим сумму начислений, и при этом сумма данной корректировки точно известна. Часто такая работа проводится индивидуально по лицевому счету.

Корректировка вносится текущим периодом.

Документ содержит реквизиты:

  • «от» – указывается дата из текущего расчетного периода;
  • «Вид корректировки» – определяет, корректировка чего будет произведена: начислений, льгот, аванса, пени или оплаты. Одним документом можно выполнить только один вид корректировок. Табличная часть документа будет видоизменяться в зависимости от вида корректировки;
  • «Лицевой счет» – указывается лицевой счет, для которого нужно выполнить корректировки;
  • «Взнос» –указывается взнос, информация по которой будет корректироваться;
  • «Сумма» – сумма корректировки;
  • «Комментарий корректировки» – необходимо заполнить для его отражения в отчетах.

В случае если в качестве вида корректировки указано «Корректировка льгот», тогда необходимо заполнить еще колонки – «Категория льготы», в которой следует указать категорию льгот корректировки и «Гражданин» – ФИО гражданина, на которое льгота распространяется.

В случае если в качестве вида корректировки указано «Корректировка оплаты» или «Корректировка аванса», тогда  на форме появляется необязательный для заполнения реквизит «Вариант оплаты». Его можно заполнить, чтобы отразить корректировку оплаты или корректировку аванса через конкретный вариант оплаты.

Табличную часть документа можно заполнить с помощью кнопки «Заполнить»: «Лицевые счета», «Взносы»,  «Сумма», «Комментарий корректировки».

После проведения данного документа рекомендуется проверить наличие корректировки в отчете «Квитанции». Так как корректировка вносится текущим периодом, отчет необходимо формировать за текущий период.

вниз
наверх